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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000037
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.700.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            201310211
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            01-11-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            14-11-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-11-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.322.560
        
                                    IVA
                            
            ₲ 700.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 27.440
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 210.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 140.000
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY SA.
        
                                    RUC
                            
            80053374-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            55976
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-25002-13-75475
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 120.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 119.900.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 114.072.640
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            249928
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicios de Desestiba en los Depósitos de ANDE
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        