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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000099
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. de Orden de Pago
20142342
Fecha de Orden de Pago
21-03-2014
Fecha Emisión Cheque
09-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.322.560
IVA
₲ 700.000

Retención DNCP
₲ 27.440
Retención IVA
₲ 210.000
Retención Renta
₲ 140.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY SA.
RUC
80053374-7
Número de Contrato
55976
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-75475
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.072.640

Datos de la Licitación

ID de Licitación
249928
Nombre de la Licitación
Servicios de Desestiba en los Depósitos de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande