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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000301
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. de Orden de Pago
2015412
Fecha de Orden de Pago
28-01-2015
Fecha Emisión Cheque
09-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.414.720
IVA
₲ 900.000

Retención DNCP
₲ 35.280
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY SA.
RUC
80053374-7
Número de Contrato
55976
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-75475
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.072.640

Datos de la Licitación

ID de Licitación
249928
Nombre de la Licitación
Servicios de Desestiba en los Depósitos de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande