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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000321
Monto de la Factura
₲ 14.850.000
Nro. de Orden de Pago
20152420
Fecha de Orden de Pago
09-04-2015
Fecha Emisión Cheque
28-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.122.080
IVA
₲ 1.350.000

Retención DNCP
₲ 52.920
Retención IVA
₲ 405.000
Retención Renta
₲ 270.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY SA.
RUC
80053374-7
Número de Contrato
55976
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-75475
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.072.640

Datos de la Licitación

ID de Licitación
249928
Nombre de la Licitación
Servicios de Desestiba en los Depósitos de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande