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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 13.548.000
Nro. de Orden de Pago
20146552
Fecha de Orden de Pago
18-08-2014
Fecha Emisión Cheque
22-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.787.886
IVA
₲ 1.231.636

Retención DNCP
₲ 48.280
Retención IVA
₲ 369.491
Retención Renta
₲ 246.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.096.016

Datos del Contrato

Proveedor
LEDY MARILYN AGUIRRE FERNANDEZ
RUC
2485825-0
Número de Contrato
56075/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-82657
Monto Contrato
₲ 13.548.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.548.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.787.886

Datos de la Licitación

ID de Licitación
264972
Nombre de la Licitación
Adquisición de Accesorios para Oficina
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande