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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0003819
Monto de la Factura
₲ 11.998.800
Nro. de Orden de Pago
2014193
Fecha de Orden de Pago
07-01-2014
Fecha Emisión Cheque
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.410.641
IVA
₲ 1.090.800
Retención DNCP
₲ 42.759
Retención IVA
₲ 327.240
Retención Renta
₲ 218.160
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
56017
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-79496
Monto Contrato
₲ 11.998.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.998.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.410.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251776
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tubos para Oxigeno y Acetileno Industrial
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
