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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000087
Monto de la Factura
₲ 4.616.000
Nro. de Orden de Pago
20143639
Fecha de Orden de Pago
02-05-2014
Fecha Emisión Cheque
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.389.732
IVA
₲ 419.636

Retención DNCP
₲ 16.450
Retención IVA
₲ 125.891
Retención Renta
₲ 83.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
55991
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-78843
Monto Contrato
₲ 127.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.379.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.190.215

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250116
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Carpintería de Madera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande