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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 4.568.379
Nro. de Orden de Pago
20148890
Fecha de Orden de Pago
28-10-2014
Fecha Emisión Cheque
10-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.344.446
IVA
₲ 415.307

Retención DNCP
₲ 16.280
Retención IVA
₲ 124.592
Retención Renta
₲ 83.061
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OURA S.R.L.
RUC
80053186-8
Número de Contrato
56005
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-79122
Monto Contrato
₲ 127.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.499.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.299.199

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250119
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Albañilería y PIntura
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande