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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-13375
Nro. de Timbrado
11619569
Monto de la Factura
₲ 3.008.700
Nro. de Orden de Pago
80881
Fecha de Orden de Pago
15-07-2016
Fecha Emisión Cheque
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.861.219
IVA
₲ 273.518

Retención DNCP
₲ 10.722
Retención IVA
₲ 82.055
Retención Renta
₲ 54.704
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-24005-16-122449
Monto Contrato
₲ 17.224.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.224.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.379.900

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307399
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal