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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-1957
Nro. de Timbrado
11437668
Monto de la Factura
₲ 3.840.000
Nro. de Orden de Pago
80992
Fecha de Orden de Pago
28-07-2016
Fecha Emisión Cheque
28-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.651.771
IVA
₲ 349.091

Retención DNCP
₲ 13.684
Retención IVA
₲ 104.727
Retención Renta
₲ 69.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-24005-16-120842
Monto Contrato
₲ 3.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.651.771

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293089
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal