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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001272
Nro. de Timbrado
15888185
Monto de la Factura
₲ 2.794.650
Nro. de Orden de Pago
728
Fecha de Orden de Pago
10-08-2023
Fecha Emisión Cheque
10-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.705.730
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 10.162
Retención IVA
₲ 76.218
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
88/22
Código de Contratación (CC)
CD-22007-22-224296
Monto Contrato
₲ 91.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.416.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.588.638

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421003
Nombre de la Licitación
Reparación de Techo en Bloque de dos aulas en el Colegio Nacional Potrero Yapepo del Distrito de José Leandro Oviedo - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua