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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001265
Nro. de Timbrado
15888185
Monto de la Factura
₲ 23.076.766
Nro. de Orden de Pago
568
Fecha de Orden de Pago
20-07-2023
Fecha Emisión Cheque
20-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.342.506
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 83.916
Retención IVA
₲ 629.366
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
89/22
Código de Contratación (CC)
CD-22007-22-224154
Monto Contrato
₲ 128.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.543.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.566.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420997
Nombre de la Licitación
Construcción de Baños Sexados en el Colegio Nacional Contastino Trociuk del Distrito de Fram- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua