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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000246
Monto de la Factura
₲ 405.000
Nro. de Orden de Pago
82705
Fecha de Orden de Pago
12-12-2015
Fecha Emisión Cheque
14-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 403.527
IVA
₲ 36.818

Retención DNCP
₲ 1.473
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
CD 29/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23016-15-115938
Monto Contrato
₲ 405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 405.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.527

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299301
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza - Segundo LLamado
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal