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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004411
Monto de la Factura
₲ 156.000
Nro. de Orden de Pago
79564
Fecha de Orden de Pago
18-05-2015
Fecha Emisión Cheque
19-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.376
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 624
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
CD-N02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23016-15-104250
Monto Contrato
₲ 13.026.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.837.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.794.143

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285523
Nombre de la Licitación
Provisión de Periodicos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal