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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0023838/40
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 24.744.500
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            489
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            27-12-2010
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            27-12-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-12-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 24.744.500
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 88.180
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GILDA VICTORIA DUARTE BENITEZ
        
                                    RUC
                            
            560203-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            2099
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28001-10-16739
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 24.744.500
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 24.832.680
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 24.744.500
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            194476
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE FERRETERIA Y SANITARIOS
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Quimicas
        