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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001383
Monto de la Factura
₲ 23.482.394
Nro. de Orden de Pago
2326
Fecha de Orden de Pago
29-12-2010
Fecha Emisión Cheque
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.482.394
IVA

Retención DNCP
₲ 83.683
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERGIO DAVID FLORENTIN CARDOZO
RUC
852608-7
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-18771
Monto Contrato
₲ 39.137.324
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.276.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.137.324

Datos de la Licitación

ID de Licitación
187797
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES EN LA FILIAL DE SAN PEDRO
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales