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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003793
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
280
Fecha de Orden de Pago
03-09-2010
Fecha Emisión Cheque
03-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.000.000
IVA

Retención DNCP
₲ 32.073
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARMEN SOFIA FERNANDEZ VALIENTE
RUC
601500-0
Número de Contrato
015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-5721
Monto Contrato
₲ 81.780.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.486.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.136.600

Datos de la Licitación

ID de Licitación
192570
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AGASAJO Y RECEPCION
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas