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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003406
Monto de la Factura
₲ 7.780.530
Nro. de Orden de Pago
177
Fecha de Orden de Pago
22-06-2010
Fecha Emisión Cheque
22-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.780.530
IVA

Retención DNCP
₲ 28.125
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-3136
Monto Contrato
₲ 89.994.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.478.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.264.840

Datos de la Licitación

ID de Licitación
192432
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas