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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001515
Monto de la Factura
₲ 11.101.000
Nro. de Orden de Pago
288
Fecha de Orden de Pago
07-09-2010
Fecha Emisión Cheque
07-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.101.000
IVA

Retención DNCP
₲ 39.560
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
028
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-9047
Monto Contrato
₲ 11.101.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.140.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.101.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
193727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas