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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000211
Monto de la Factura
₲ 42.910.700
Nro. de Orden de Pago
231
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.807.295
IVA
₲ 3.900.973

Retención DNCP
₲ 152.918
Retención IVA
₲ 1.170.292
Retención Renta
₲ 780.195
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CD-23018-14-101882
Monto Contrato
₲ 95.919.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.919.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.217.318

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273915
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill