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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 620.000
Nro. de Orden de Pago
2360
Fecha de Orden de Pago
06-08-2013
Fecha Emisión Cheque
06-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 550.154
IVA
₲ 56.364

Retención DNCP
₲ 2.208
Retención IVA
₲ 16.909
Retención Renta
₲ 11.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DHAL TECNOLOGIAS Y SERVICIOS S.A
RUC
80059830-0
Número de Contrato
069-12
Código de Contratación (CC)
CD-23023-12-65341
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.835.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.066.199

Datos de la Licitación

ID de Licitación
235235
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y/o reparación de aires acondicionados
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH