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Datos del Pago
Nro. de Factura
551
Monto de la Factura
₲ 8.850.000
Nro. de Orden de Pago
465
Fecha de Orden de Pago
10-02-2014
Fecha Emisión Cheque
14-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.416.188
IVA
₲ 804.545
Retención DNCP
₲ 31.539
Retención IVA
₲ 241.364
Retención Renta
₲ 160.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-23015-12-59774
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.548.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.689.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241598
Nombre de la Licitación
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Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas