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Datos del Pago

Nro. de Factura
1305
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. de Orden de Pago
133
Fecha de Orden de Pago
24-06-2014
Fecha Emisión Cheque
03-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.997.061
IVA
₲ 190.909

Retención DNCP
₲ 7.484
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
₲ 38.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-23015-12-52405
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.290.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.812.468

Datos de la Licitación

ID de Licitación
229606
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARREGLOS FLORALES Y MENAJES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas