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Datos del Pago

Nro. de Factura
446
Monto de la Factura
₲ 3.245.000
Nro. de Orden de Pago
108
Fecha de Orden de Pago
06-06-2014
Fecha Emisión Cheque
20-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.085.936
IVA
₲ 295.000

Retención DNCP
₲ 11.564
Retención IVA
₲ 88.500
Retención Renta
₲ 59.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Eduardo Mereles Gómez
RUC
1198942-4
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-23015-12-51548
Monto Contrato
₲ 43.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.910.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.240.180

Datos de la Licitación

ID de Licitación
229656
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CERRAJERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas