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Datos del Pago

Nro. de Factura
1521
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. de Orden de Pago
314
Fecha de Orden de Pago
28-10-2014
Fecha Emisión Cheque
06-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.276.480
IVA
₲ 600.000

Retención DNCP
₲ 23.520
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 120.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-23015-12-59774
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.548.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.689.758

Datos de la Licitación

ID de Licitación
241598
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas