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Datos del Pago

Nro. de Factura
207
Monto de la Factura
₲ 185.000
Nro. de Orden de Pago
401
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.327
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 673
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Eduardo Mereles Gómez
RUC
1198942-4
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-23015-12-51548
Monto Contrato
₲ 43.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.910.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.240.180

Datos de la Licitación

ID de Licitación
229656
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CERRAJERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas