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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000554
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. de Orden de Pago
769698
Fecha de Orden de Pago
01-10-2013
Fecha Emisión Cheque
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.276.480
IVA
₲ 600.000
Retención DNCP
₲ 23.520
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 120.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINHEIRO & PINHEIRO ASOCIADOS SRL
RUC
80021319-0
Número de Contrato
333/2012
Código de Contratación (CC)
CD-27001-12-66762
Monto Contrato
₲ 79.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.211.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238431
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Home Banking (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf