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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002205
Nro. de Timbrado
16645521
Monto de la Factura
₲ 33.090.000
Nro. de Orden de Pago
7084
Fecha de Orden de Pago
22-11-2023
Fecha Emisión Cheque
22-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.949.431
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 48.636
Retención IVA
₲ 364.773
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELVIO MARTIN GAONA MACIEL
RUC
3028470-8
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22011-23-233365
Monto Contrato
₲ 83.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.936.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.772.727

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434538
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CCTV Y PIZARRA INTERACTIVA
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central