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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001141
Nro. de Timbrado
16097746
Monto de la Factura
₲ 66.000.000
Nro. de Orden de Pago
6597
Fecha de Orden de Pago
11-08-2023
Fecha Emisión Cheque
11-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.377.272
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 185.455
Retención IVA
₲ 1.390.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALSA S.A.
RUC
80057598-9
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22011-23-226614
Monto Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.849.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.718.182

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423929
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL Y TÉCNICA EN ADQUISICIÓN Y CONTRATOS
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central