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Datos del Pago

Nro. de Factura
3366
Nro. de Timbrado
16025203
Monto de la Factura
₲ 3.947.000
Nro. de Orden de Pago
5815
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
04-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.714.308
IVA
₲ 358.818

Retención DNCP
₲ 13.922
Retención IVA
₲ 107.645
Retención Renta
₲ 107.645
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
033/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23022-21-205304
Monto Contrato
₲ 44.429.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.233.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.179.399

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397593
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta