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Datos del Pago

Nro. de Factura
2649
Nro. de Timbrado
15297608
Monto de la Factura
₲ 789.000
Nro. de Orden de Pago
2604
Fecha de Orden de Pago
30-06-2022
Fecha Emisión Cheque
14-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 742.485
IVA
₲ 71.727

Retención DNCP
₲ 2.783
Retención IVA
₲ 21.518
Retención Renta
₲ 21.518
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
033/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23022-21-205304
Monto Contrato
₲ 44.429.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.233.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.179.399

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397593
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta