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Datos del Pago

Nro. de Factura
1619-1620-1621
Nro. de Timbrado
15764586
Monto de la Factura
₲ 2.883.600
Nro. de Orden de Pago
5822
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
06-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.713.596
IVA
₲ 262.145

Retención DNCP
₲ 10.170
Retención IVA
₲ 78.645
Retención Renta
₲ 78.645
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23022-21-201449
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.294.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.940.728

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396618
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta