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Datos del Pago

Nro. de Factura
827
Nro. de Timbrado
14997347
Monto de la Factura
₲ 2.642.260
Nro. de Orden de Pago
5115
Fecha de Orden de Pago
30-11-2021
Fecha Emisión Cheque
30-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.486.486
IVA
₲ 240.205

Retención DNCP
₲ 9.320
Retención IVA
₲ 72.062
Retención Renta
₲ 72.062
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
006/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23022-21-201448
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.652.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.851.369

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396618
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta