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Datos del Pago

Nro. de Factura
412
Nro. de Timbrado
15594636
Monto de la Factura
₲ 2.135.000
Nro. de Orden de Pago
2629
Fecha de Orden de Pago
30-06-2022
Fecha Emisión Cheque
19-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.125.296
IVA
₲ 194.091

Retención DNCP
₲ 7.764
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Marcos Antonio Núñez Yampey
RUC
694641-0
Número de Contrato
012/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23022-21-201488
Monto Contrato
₲ 32.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.482.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.522.226

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396111
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta