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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0010142
Nro. de Timbrado
14923269
Monto de la Factura
₲ 257.193
Nro. de Orden de Pago
1302
Fecha de Orden de Pago
16-08-2021
Fecha Emisión Cheque
16-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.812
IVA
₲ 23.381

Retención DNCP
₲ 908
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TRANS-RUTA SA
RUC
80014790-1
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-200117
Monto Contrato
₲ 3.081.735
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.056.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.010.621

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390576
Nombre de la Licitación
01 - Servicio de Correo Nacional
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud