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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002008
Nro. de Timbrado
14763028
Monto de la Factura
₲ 15.720.000
Nro. de Orden de Pago
2563
Fecha de Orden de Pago
05-11-2021
Fecha Emisión Cheque
05-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.793.235
IVA
₲ 1.429.091

Retención DNCP
₲ 55.449
Retención IVA
₲ 428.727
Retención Renta
₲ 428.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-204892
Monto Contrato
₲ 24.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.488.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.065.024

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392991
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica