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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002901
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15097432
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 61.050.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            3271
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            25-11-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            25-11-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            01-12-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 57.450.824
        
                                    IVA
                            
            ₲ 5.550.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 215.340
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.665.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.665.000
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SDA PARAGUAY SA
        
                                    RUC
                            
            80017709-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            18/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28002-21-206834
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 61.050.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 60.996.164
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 57.450.824
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            393734
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Renovación de Licencia Académica Microsoft
        
                                    Convocante
                            
            Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad Politecnica
        