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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002869
Monto de la Factura
₲ 12.500.000
Nro. de Orden de Pago
8700
Fecha de Orden de Pago
29-05-2013
Fecha Emisión Cheque
29-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.113.636
IVA
₲ 1.136.364

Retención DNCP
₲ 45.455
Retención IVA
₲ 340.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PARAGUAY CONSULTING GROUP "BUSINESS ADVISERS"
RUC
80020816-1
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23013-13-69336
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.113.636

Datos de la Licitación

ID de Licitación
245705
Nombre de la Licitación
Auditoria Externa 2012 Ad Referendum 2013
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan