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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000302/301
Nro. de Timbrado
12017217
Monto de la Factura
₲ 113.000.200
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.597.508
IVA
₲ 5.380.962

Retención DNCP
₲ 402.692
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22017-17-150055
Monto Contrato
₲ 113.000.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.000.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.597.508

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337440
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/O PRODUCTOS MÉDICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay