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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005388
Nro. de Timbrado
12216281
Monto de la Factura
₲ 55.137.000
Nro. de Orden de Pago
743
Fecha de Orden de Pago
24-10-2017
Fecha Emisión Cheque
24-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.068.803
IVA
₲ 5.012.455

Retención DNCP
₲ 68.197
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN ANTONIO NUÑEZ BRIZUELA
RUC
2511787-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-22017-17-144722
Monto Contrato
₲ 55.137.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.871.709

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328624
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN ADQUISICIÓN DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA, CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay