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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002463
Nro. de Timbrado
13382410
Monto de la Factura
₲ 2.900.000
Nro. de Orden de Pago
5259
Fecha de Orden de Pago
27-11-2019
Fecha Emisión Cheque
27-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.731.589
IVA
₲ 263.636

Retención DNCP
₲ 10.229
Retención IVA
₲ 79.091
Retención Renta
₲ 79.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FABIO EDGAR LOPEZ BENITEZ
RUC
1479991-0
Número de Contrato
08-07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-171882
Monto Contrato
₲ 2.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.731.589

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360805
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas