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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-001820
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13204940
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.135.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            13882
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            04-06-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            04-06-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-06-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.011.015
        
                                    IVA
                            
            ₲ 194.091
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 7.531
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 58.227
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 58.227
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            HERNAN ISABELINO BRITEZ
        
                                    RUC
                            
            909969-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            13/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28003-19-171170
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 40.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 39.980.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 37.658.251
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            358556
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERV. DE MANT. Y REP DE VEHICULOS
        
                                    Convocante
                            
            Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Rectorado
        