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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000309
Nro. de Timbrado
13560087
Monto de la Factura
₲ 14.912.000
Nro. de Orden de Pago
5165
Fecha de Orden de Pago
11-10-2019
Fecha Emisión Cheque
11-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.046.019
IVA
₲ 1.355.636

Retención DNCP
₲ 52.599
Retención IVA
₲ 406.691
Retención Renta
₲ 406.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
10-07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-173728
Monto Contrato
₲ 89.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.632.163

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360845
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas