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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003017
Monto de la Factura
₲ 779.810
Nro. de Orden de Pago
2000002461
Fecha de Orden de Pago
31-05-2024
Fecha Emisión Cheque
31-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 726.783
IVA
₲ 70.892

Retención DNCP
₲ 2.722
Retención IVA
₲ 21.268
Retención Renta
₲ 28.357
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS EMILIO DUARTE ARGUELLO
RUC
1531677-7
Número de Contrato
56714
Código de Contratación (CC)
CD-25002-22-221879
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.519.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.951.253

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407862
Nombre de la Licitación
CD 6552/2022 Adquisición de Productos Alimenticios, para el Servicio de Cafetería de la Sede Central, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande