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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003313
Monto de la Factura
₲ 6.019.200
Nro. de Orden de Pago
2000006148
Fecha de Orden de Pago
12-12-2024
Fecha Emisión Cheque
12-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.609.894
IVA
₲ 547.200

Retención DNCP
₲ 21.012
Retención IVA
₲ 164.160
Retención Renta
₲ 218.880
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS EMILIO DUARTE ARGUELLO
RUC
1531677-7
Número de Contrato
56714
Código de Contratación (CC)
CD-25002-22-221879
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.006.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.303.198

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407862
Nombre de la Licitación
CD 6552/2022 Adquisición de Productos Alimenticios, para el Servicio de Cafetería de la Sede Central, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande