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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0003015
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.422.050
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000002420
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            28-05-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            28-05-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-05-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.325.350
        
                                    IVA
                            
            ₲ 129.277
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 4.964
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 38.783
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 51.711
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CARLOS EMILIO DUARTE ARGUELLO
        
                                    RUC
                            
            1531677-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            56714
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-25002-22-221879
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 50.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 48.006.779
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 45.303.198
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            407862
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CD 6552/2022 Adquisición de Productos Alimenticios, para el Servicio de Cafetería de la Sede Central, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        