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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002670
Monto de la Factura
₲ 2.449.875
Nro. de Orden de Pago
2000015182
Fecha de Orden de Pago
17-08-2023
Fecha Emisión Cheque
17-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.305.444
IVA
₲ 222.716
Retención DNCP
₲ 8.641
Retención IVA
₲ 66.815
Retención Renta
₲ 66.815
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS EMILIO DUARTE ARGUELLO
RUC
1531677-7
Número de Contrato
56714
Código de Contratación (CC)
CD-25002-22-221879
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.519.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.951.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407862
Nombre de la Licitación
CD 6552/2022 Adquisición de Productos Alimenticios, para el Servicio de Cafetería de la Sede Central, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande