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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000111
Monto de la Factura
₲ 77.195.767
Nro. de Orden de Pago
202211899
Fecha de Orden de Pago
06-12-2022
Fecha Emisión Cheque
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.644.726
IVA
₲ 7.017.797

Retención DNCP
₲ 272.291
Retención IVA
₲ 2.105.339
Retención Renta
₲ 2.105.339
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
56703
Código de Contratación (CC)
CD-25002-22-219411
Monto Contrato
₲ 77.195.767
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.127.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.644.726

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416661
Nombre de la Licitación
CD 6550/2022 Adquisición de Impresora de Carnet
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande