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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001086
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. de Orden de Pago
106635
Fecha de Orden de Pago
11-12-2014
Fecha Emisión Cheque
11-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.117.819
IVA
₲ 10.909.091

Retención DNCP
₲ 427.636
Retención IVA
₲ 3.272.727
Retención Renta
₲ 2.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GESTION EMPRESARIAL
RUC
80006561-1
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-25007-14-89248
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.117.819

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265817
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Inventariado en los Depositos de Bienes de las Plantas Fabriles de Vallemí y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc