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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000517
Monto de la Factura
₲ 1.022.000
Nro. de Orden de Pago
211
Fecha de Orden de Pago
07-02-2014
Fecha Emisión Cheque
07-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 971.903
IVA
₲ 92.909
Retención DNCP
₲ 3.642
Retención IVA
₲ 27.873
Retención Renta
₲ 18.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WABEN SA
RUC
80001070-1
Número de Contrato
89/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-77713
Monto Contrato
₲ 41.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.630.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.923.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255444
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOTELERIA Y BUFFET PARA REUNIONES PROTOCOLARES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac